Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9401
Title: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada PT. Puduarta Insani Medan
Authors: Jannah, Amani Raudathul
metadata.dc.contributor.advisor: Siregar, Retnawati
Situmorang, Halomoan
Keywords: sistem pengendalian intern;pengeluaran kas;system internal control;cash expenditures
Issue Date: 6-Jun-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Internal Control is a policy and procedure that protects company assets from misuse, ensuring that business information presented is accurate and ensures that laws and regulations have been followed. Internal control in a company is very important, because it regulates and maintains the financial security of the company. Internal controls can protect assets from theft, embezzlement, misuse or improper placement of assets. The purpose of this study is to find out whether the internal control system for cash disbursement has gone well. This type of research is descriptive qualitative. Data collection methods carried out are documentation and interviews. The sample in this study is cash disbursement at PT. Puduarta Insani Medan in 2013, 2014 and 2015. The results showed that the cash internal control system at PT. Puduarta Insani Medan has been going well, this can be marked by the existence of an organizational structure that already has a clear separation of responsibilities in each of its duties and authorities, the company carries out healthy practices in carrying out its duties and functions in each organization by using numbered forms and performing rotation if needed, the company also recruits employees whose quality is in accordance with the responsibilities and applies a strict authorization and recording system and good internal control.
Description: Pengendalian Internal adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Pengendalian internal dalam sebuah perusahaan sangat penting, karena mengatur dan menjaga keamanan keuangan perusahaan. Pengendalian internal dapat melindungi aset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aset yang tidak tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pengeluaran kas sudah berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi (documentation) dan wawancara (Interview). Sampel dalam penelitian ini adalah pengeluaran kas pada PT. Puduarta Insani Medan tahun 2013, 2014, dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern kas pada PT. Puduarta Insani Medan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat ditandai dengan adanya struktur organisasi yang sudah terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas dalam setiap tugas dan wewenangnya, perusahaan menjalankan praktik yang sehat dalam melaksakan tugas dan fungsi disetiap organisasinya dengan menggunakan formulir bernomor dan melakukan perputaran jabatan jika dibutuhkan, perusahaan juga merekrut karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab dan diterapkan sistem otorisasi dan pencatatan yang ketat serta internal control yang baik.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9401
Appears in Collections:SP - Accountancy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HJ.Amani Raudhatul Jannah - fulltext.pdfFulltext929.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.