Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSihite, Donda Mutiara-
dc.date.accessioned2017-12-22T07:55:32Z-
dc.date.available2017-12-22T07:55:32Z-
dc.date.issued2004-10-28-
dc.identifier.urihttp://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6820-
dc.descriptionSetelah mengadakan analisis dan evaluasi tentang sistem pengawasan intern atas penjualan kredit dan penagihan piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Sikambing Medan sudah dilaksanakan dengan baik, hal itu terbukti dari: 1. Perusahaan menerapkan suatu prosedur penjualan kredit dan penagihan piutang yang sistematis dalam melakukan pengawasan, yang mana prosedur tersebut meliputi beberapa bagian dengan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 2. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan pemisahan fungsi dan pembagian tugas yang jelas untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dua fungsi. Pengawasan penjualan kredit dan penagihan piutang dinilai dari sebelum persetujuan penjualan kredit sampai penagihan dilakukan.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectsistem pengawasan internen_US
dc.subjectpengawasan penjualan krediten_US
dc.subjectpengawasan penagihan hutangen_US
dc.titleSistem Pengawasan Intern atas Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Sikambing Medanen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Accountancy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
988300238_file1.pdfCover430.58 kBAdobe PDFView/Open
988300238_file2.pdfAbstract403.06 kBAdobe PDFView/Open
988300238_file3.pdfIntroduction593.67 kBAdobe PDFView/Open
988300238_file4.pdfChapter I364.03 kBAdobe PDFView/Open
988300238_file8.pdfReference443.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.