Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8367
Title: | Pcranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektifitas Prosedur Penagihan Piutang pada PT. Olympindo Multi Finance Cab. Medan |
Authors: | Simanjuntak, Melva Adelina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nainggolan, Karlonta Warsani |
Keywords: | peranan audit internal, efektivitas prosedur penagihan piutang |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas penagihan piutang pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan adaiah metode deskriptif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini prosedur penagihan piutang dari mulai tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam 'penelitian ini analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa audit internal sangat berperan penting dalam mengatasi masalah mengenai penagihan piutang, hal ini dibuktikan dengan efektivitas penagihan piutang pada perusahaan belum'tercapai |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8367 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118330085_Melva Adelina.pdf | fulltext | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.