Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8367
Title: Pcranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektifitas Prosedur Penagihan Piutang pada PT. Olympindo Multi Finance Cab. Medan
Authors: Simanjuntak, Melva Adelina
metadata.dc.contributor.advisor: Nainggolan, Karlonta
Warsani
Keywords: peranan audit internal, efektivitas prosedur penagihan piutang
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas penagihan piutang pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan adaiah metode deskriptif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini prosedur penagihan piutang dari mulai tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam 'penelitian ini analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa audit internal sangat berperan penting dalam mengatasi masalah mengenai penagihan piutang, hal ini dibuktikan dengan efektivitas penagihan piutang pada perusahaan belum'tercapai
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8367
Appears in Collections:SP - Accountancy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118330085_Melva Adelina.pdffulltext4.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.